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刪除了幾個員工的工資,補交去年企業(yè)所得稅。補繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該記到哪個科目呢?分錄應(yīng)該怎么寫呢?老師

84784958| 提問時間:2023 01/29 08:00
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
補繳企業(yè)所得稅應(yīng)該記在稅費類科目,分錄應(yīng)該寫成:借:企業(yè)所得稅 5XX元;貸:應(yīng)交稅費 5XX元。 企業(yè)所得稅是企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定所交納稅款,企業(yè)應(yīng)對其營業(yè)所得實行稅收征收,繳納企業(yè)所得稅,其會計處理是收入類科目減去企業(yè)所得稅,然后記入應(yīng)交稅費類科目。 企業(yè)在實際的會計中,還需要根據(jù)具體的稅務(wù)要求,進行相應(yīng)的會計分錄處理,一般情況下,企業(yè)所得稅會計處理分錄應(yīng)當分為兩條,一條借方記錄的是企業(yè)所得稅的金額,另一條貸方則記錄的是應(yīng)交稅費的金額,合計等于企業(yè)所得稅的金額。
2023 01/29 08:05
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