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公司開具增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額開少了,怎么處理?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/28 22:03
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
處理金額開少的增值稅發(fā)票步驟如下: 1、發(fā)票金額開少的情況,一般應(yīng)由發(fā)票簽發(fā)單位來負(fù)責(zé)退換,購(gòu)買方不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任; 2、若金額開少已經(jīng)引起付款問題,需要及時(shí)聯(lián)系發(fā)票簽發(fā)單位了解情況,并向有關(guān)當(dāng)局進(jìn)行報(bào)備,以保護(hù)自身的權(quán)益; 3、如需取得發(fā)票開具單位的配合,建議及時(shí)申報(bào)開具金額不正確的發(fā)票差錯(cuò)信息,并請(qǐng)求更正; 4、發(fā)票簽發(fā)單位收到報(bào)備信息后,應(yīng)立即聯(lián)系購(gòu)買方,向購(gòu)買方出具新的發(fā)票或補(bǔ)發(fā)缺少的金額,以更正發(fā)票金額錯(cuò)誤信息; 5、發(fā)票金額開具的錯(cuò)誤可能會(huì)對(duì)購(gòu)買方的后續(xù)申報(bào)所得稅款造成影響,因此,發(fā)票簽發(fā)單位也要同時(shí)和購(gòu)買方聯(lián)系,請(qǐng)購(gòu)買方及時(shí)向有關(guān)當(dāng)局申報(bào)發(fā)票的金額錯(cuò)誤信息,以減免后續(xù)的稅收負(fù)擔(dān)。 拓展知識(shí):根據(jù)《增值稅發(fā)票管理辦法》規(guī)定,發(fā)票金額錯(cuò)誤的,一般應(yīng)當(dāng)以增值稅專用發(fā)票(減按)修改后重開。如果發(fā)票已被消費(fèi)者領(lǐng)用,應(yīng)當(dāng)安排人員到場(chǎng)核實(shí)事實(shí),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修改,并保證發(fā)票修改后信息真實(shí)準(zhǔn)確。
2023 01/28 22:12
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