問題已解決
老師:上月的增值稅根據(jù)發(fā)票金額入賬,申報時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的增值稅金額比發(fā)票金額少了0.01,怎么處理?
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速問速答你好!這個沒事。計入營業(yè)外收支就行
04/29 11:46
84785044
04/29 11:48
老師:是銷項稅額產(chǎn)生的,就做:
借:應交增值稅-銷項 0.01
貸:營業(yè)外收入 0.01
對嗎?
宋生老師
04/29 11:49
你好!是的,就是這樣就好了
84785044
04/29 11:50
老師:如果是進項稅額產(chǎn)生的,就計營業(yè)外支出,對嗎?
宋生老師
04/29 11:50
你好!是的,最終結(jié)平就好了
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