問題已解決

您好!我們12月計提了未報銷款,結(jié)果1月打款時發(fā)現(xiàn)12月多計提了0.3元,請問1月賬該怎么做

84785024| 提問時間:2023 01/28 20:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,直接沖1月的費(fèi)用就行了。畢竟金額太小,沒必要通過以前年度損益調(diào)整處理。
2023 01/28 20:23
84785024
2023 01/28 20:26
是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行和其他應(yīng)付款(紅字)就行嗎?
王雁鳴老師
2023 01/28 20:28
同學(xué)你好,不是的,是借:其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用等科目紅字,貸:銀行存款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~