問題已解決

你好,請(qǐng)問增值稅留底退稅怎么填寫

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/28 18:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
增值稅留底退稅是指,企業(yè)在納稅期內(nèi)所銷售的貨物和提供的勞務(wù),其所應(yīng)繳納的增值稅超出銷項(xiàng)稅額的部分,納入留底稅款,申請(qǐng)退稅。填寫增值稅留底退稅以下步驟: 1、準(zhǔn)備申請(qǐng)時(shí)需要的材料,如:納稅人的稅務(wù)登記證、增值稅抵扣憑證、發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表等; 2、確定留底稅款的金額,即在銷項(xiàng)稅額中扣除應(yīng)繳納的增值稅; 3、把增值稅抵扣憑證、發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表等材料復(fù)印一份,上面填寫完整的納稅人資料及申請(qǐng)留底退稅的相關(guān)信息; 4、編制增值稅退稅申請(qǐng)表,詳細(xì)列明企業(yè)名稱、退稅申請(qǐng)金額等信息,并簽字確認(rèn); 5、將申請(qǐng)報(bào)表及相關(guān)材料交至當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),并等待審批結(jié)果。 拓展知識(shí): 增值稅留底退稅的申報(bào)臨時(shí)期為1年,即在納稅期內(nèi)累計(jì)應(yīng)繳納的增值稅超出銷項(xiàng)稅額的部分,在跨期未繳納的情況下,可以在1年后跨期留底申請(qǐng)退稅,超出1年的不得申請(qǐng)退稅。
2023 01/28 18:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~