問題已解決

老師你好,上月進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣,但已經(jīng)季報(bào)了,我該怎么做呀我當(dāng)時(shí)做的是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/28 17:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
您做的是將應(yīng)交稅費(fèi)貸入管理費(fèi)用,以對待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行記錄。這可以將企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)貸入管理費(fèi)用,把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行記錄,使企業(yè)免遭滯納金的罰款,從而減少企業(yè)成本。有些企業(yè)會在申報(bào)時(shí)把借貸對調(diào)拆分,以實(shí)現(xiàn)抵扣的目的,但這樣容易導(dǎo)致企業(yè)報(bào)稅出現(xiàn)錯(cuò)誤,也容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)采取做出處罰措施。因此,在進(jìn)行納稅報(bào)表記賬時(shí),應(yīng)注意記賬的準(zhǔn)確性和報(bào)稅的合法性,合理有效地使用管理費(fèi)用,讓企業(yè)可以減少稅收負(fù)擔(dān),更有效地保護(hù)企業(yè)利益。
2023 01/28 17:34
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