問(wèn)題已解決

計(jì)提增值稅分錄怎么寫?進(jìn)項(xiàng)稅有金額。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 06:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
計(jì)提增值稅分錄的寫法需要遵循以下原則: 一、計(jì)提增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)(貸方) 貸:應(yīng)付賬款(借方) 二、計(jì)提增值稅時(shí),貸方金額等于進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、計(jì)提增值稅前,應(yīng)交稅費(fèi)賬戶余額應(yīng)為負(fù)值,且等于代開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額。 例如,公司要計(jì)提增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅有1000元,計(jì)提增值稅分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 1000元 貸:應(yīng)付賬款 1000元 拓展知識(shí):購(gòu)買貨物或者勞務(wù)涉及增值稅的收入以及減少增值稅的稅收,都是需要按照規(guī)定進(jìn)行計(jì)提,計(jì)提增值稅時(shí),相關(guān)分錄應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅收和收入的實(shí)際情況進(jìn)行記賬。另外,計(jì)提增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循增值稅的稅法規(guī)定,確保稅收的準(zhǔn)確性。
2023 01/28 06:24
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~