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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是一般納稅人,商貿(mào)公司,本月因銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品開具免稅普票,請問增值稅申報(bào)表怎么填
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速問速答增值稅申報(bào)表需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定來填寫,根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)的不同,增值稅申報(bào)表的填寫內(nèi)容也會(huì)有所不同。如果是一般納稅人的商貿(mào)公司,那么增值稅申報(bào)表?xiàng)l例中一般有以下部分:一、報(bào)稅期;二、申報(bào)單位名稱;三、納稅人識別號;四、本期實(shí)繳稅款小計(jì);五、本期應(yīng)納稅款科目及金額;六、本期應(yīng)稅營業(yè)收入額;七、本期減免稅額;八、本期應(yīng)稅銷售額;九、本期銷項(xiàng)稅額;十、本期進(jìn)項(xiàng)稅額;十一、本期減免稅類型及金額;十二、本期其他項(xiàng)目;十三、備注;十四、申報(bào)機(jī)關(guān)簽章;十五、申報(bào)人簽名。
在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),針對本月因銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品開具免稅普票,要在第十一條中詳細(xì)寫出本期得減免稅類型及金額,在第十三條中也要寫出減免稅原因,以明確減免稅務(wù)稅理由,并把減免稅票據(jù)拿給稅務(wù)機(jī)關(guān)作為證明。拓展知識:增值稅申報(bào)表還需要主動(dòng)申報(bào)、調(diào)整和更正,如果發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤,應(yīng)以申報(bào)表本身作出調(diào)整或更正,并附上調(diào)整或更正的申報(bào)表,并注明發(fā)生的原因。
2023 01/27 13:51
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