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請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的期末余額與科目余額期末余額數(shù)據(jù)不符,請(qǐng)問(wèn)怎樣處理?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 12:29
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處理資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的期末余額與科目余額期末余額數(shù)據(jù)不符,首先要明確期末余額數(shù)據(jù)記錄期末余額正確性,并核實(shí)此類科目期末余額是否準(zhǔn)確,其次要做比較,即將資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的期末余額與科目余額期末余額數(shù)據(jù)做比較,以找出不符的項(xiàng)。最后就是根據(jù)不符點(diǎn)查明原因,并作出相應(yīng)的處理。 拓展知識(shí):核實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的正確性,要從該科目的累計(jì)發(fā)生額入手,以及要跟憑證期末余額進(jìn)行對(duì)比,從而發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,糾正,提高記賬準(zhǔn)確率。
2023 01/27 12:37
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