問(wèn)題已解決

老師,我們是可以享受10%加計(jì)抵減政策的服務(wù)業(yè),我們5月有留底稅額,這10%的加計(jì)抵減在增值稅納稅申報(bào)表中如何填寫(xiě)?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 09:31
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在增值稅納稅申報(bào)表中,要填寫(xiě)10%加計(jì)抵減政策的留底稅額,可以在“本期應(yīng)稅銷售額抵減額”這一欄里填寫(xiě)。具體來(lái)說(shuō),可以將本月5月留底稅額乘以0.1,作為10%加計(jì)抵減政策的抵減金額。將該抵減金額填入“本期應(yīng)稅銷售額抵減額”這一欄,即可完成本月10%加計(jì)抵減政策的申報(bào)。 10%加計(jì)抵減政策指的是2013年4月起,對(duì)擬實(shí)施小規(guī)模稅收優(yōu)惠的小型微利企業(yè)等服務(wù)業(yè)實(shí)施的政策,可減免部分本期應(yīng)納稅額。具體來(lái)講,可以在本月應(yīng)稅銷售額中抵扣計(jì)稅期前一個(gè)季度按照增值稅稅率計(jì)算出的應(yīng)納稅額,抵扣額最多不超過(guò)本期應(yīng)納稅額的10%。
2023 01/27 09:43
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