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一般納稅人上個月開錯發(fā)票,開了一個點的這個月才發(fā)現(xiàn),然后申報增值稅那里沒有數(shù)據(jù),怎么辦?

84784985| 提問時間:2023 01/26 20:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
一般納稅人上個月開錯發(fā)票,發(fā)票有誤的解決辦法主要有兩種,一種是如果已經(jīng)開發(fā)票,可以在稅收繳納裝置上作廢或糾正;另外一種是未開發(fā)票,可申請在國家稅務總局的申報平臺內(nèi)按要求補充開具發(fā)票。發(fā)生的稅收繳納失誤,可以申請國家稅務總局減免處理,減免處理包括:減免數(shù)額、分期繳納、減免滯納金和責令限期繳納處理。 針對上個月開錯發(fā)票而沒有數(shù)據(jù),申報增值稅時,應按要求重新開具發(fā)票,并申請減免處理,就可以解決申報增值稅的問題。 拓展知識:開具發(fā)票時,納稅人要完整填寫發(fā)票信息,確保發(fā)票真實有效,如果發(fā)現(xiàn)無效辦法,要及時作廢補開正確發(fā)票。
2023 01/26 20:32
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