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上個(gè)月開出去的銷向票 這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)納稅了 發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了怎么辦

84785041| 提問時(shí)間:2020 09/08 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,需要申請紅沖,然后開具正確內(nèi)容的發(fā)票給對方
2020 09/08 16:52
84785041
2020 09/08 16:58
對方?jīng)]認(rèn)證的話 直接收回來開紅沖發(fā)票是吧
鄒老師
2020 09/08 16:58
你好,是的,是這樣的
84785041
2020 09/08 17:00
那我已經(jīng)申報(bào) 繳納增值稅了怎么辦
鄒老師
2020 09/08 17:06
你好,之前已經(jīng)繳納的增值稅無法退回 只能申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣當(dāng)月的收入,銷項(xiàng)稅額了
84785041
2020 09/08 17:42
這個(gè)月開紅字發(fā)票 然后下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就可以把上個(gè)月開錯(cuò)的銷項(xiàng)稅抵消了是吧
鄒老師
2020 09/08 17:43
你好,是用銷項(xiàng)紅沖發(fā)票抵扣正常的銷項(xiàng)稅額,從而起到抵扣稅款的作用
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