問題已解決

老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不

84785018| 提問時間:2023 01/26 19:23
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
這樣做是不可以的,因為存在著重復結轉的問題。前幾月做暫估入庫并結轉成本時,本月收到發(fā)票,先沖紅暫估,連同對應結轉的成本也沖紅,又在本月入庫后重新結轉成本,會產(chǎn)生重復結轉的問題。 具體來說,發(fā)票確認后先要將暫估科目的收付款同時沖紅,然后將發(fā)票的收入/成本項目分別寫入各自的科目,并結轉成本,這樣就不會出現(xiàn)重復結轉的問題。 此外,對于暫估科目,一般情況下都是月末進行日結,但也有可能根據(jù)實際情況隨時可以日結,比如可能會調(diào)整暫估入庫時間,等等。因此,關于結轉時間的最終決定權也是在業(yè)務方,需要根據(jù)實際情況合理處理。
2023 01/26 19:35
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