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你好老師,公司計提印花稅500銀行支付500,后稅務(wù)聯(lián)系退回250這個分錄怎么寫合適呢?

84784958| 提問時間:2023 01/26 18:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應(yīng)該分為兩步: 1、首先將原來計提的印花稅作以如下分錄: 應(yīng)交稅收賬戶——應(yīng)交稅收 500元 銀行賬戶——應(yīng)交稅收 500元 2、稅務(wù)機關(guān)退還250元時,作以下分錄: 銀行賬戶——應(yīng)交稅收 250元 應(yīng)交稅收賬戶——應(yīng)交稅收 250元 拓展知識:公司計提的印花稅一般無法取得抵免,但是稅務(wù)機關(guān)有可能發(fā)生減額退稅的情況,此時,應(yīng)當(dāng)將原先的支出和收回合計處理,也就是所謂“稅額調(diào)整”,針對這種情況,稅務(wù)處理需要正確的會計分錄,以正確的證明稅務(wù)發(fā)生的數(shù)字變化。
2023 01/26 18:13
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