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暫估成本估少了,跨年發(fā)票來(lái)了要怎么處理?求分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 12:51
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一般情況下,跨年發(fā)票來(lái)了,應(yīng)當(dāng)作下面的分錄處理: (1)應(yīng)收賬款:收到跨年發(fā)票,應(yīng)收賬款增加,所需分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 (2)貸項(xiàng)票據(jù):應(yīng)收到跨年發(fā)票所載明的額,需要增加貸項(xiàng)票據(jù)。所需分錄: 借:銀行存款 貸:貸項(xiàng)票據(jù) 拓展知識(shí): 除此以外,跨年發(fā)票如果歸屬于本期收入,還需要增加本期應(yīng)收利潤(rùn)。 (1)收入類:如果跨年發(fā)票歸屬于本期收入,需要增加本期應(yīng)收利潤(rùn),即增加本期應(yīng)收賬款,其所需分錄為: 借:應(yīng)收利潤(rùn) 貸:銀行存款 (2)成本類:如果跨年發(fā)票歸屬于本期成本,需要增加本期應(yīng)付賬款,其所需分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/26 13:01
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