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當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月沖紅要計(jì)賬嗎?怎么記錄

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 11:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月沖紅計(jì)賬的流程要求如下: 首先,我們需要在沖紅前對(duì)對(duì)應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行原始憑證制作,確認(rèn)發(fā)票的內(nèi)容、金額、稅率等,并做好記賬憑證的分錄; 其次,在批準(zhǔn)沖紅開(kāi)票后,新憑證的制作工作要進(jìn)行,通常情況下,會(huì)將原發(fā)票憑證進(jìn)行反向分錄,也就是將原來(lái)的收入變成費(fèi)用,或費(fèi)用變成收入,以此反映發(fā)生變化; 再次,在對(duì)涉及的主要科目登記后,一定要記住對(duì)應(yīng)的日期,以免當(dāng)月的核算出現(xiàn)重復(fù)的記賬開(kāi)發(fā)票; 最后,沖紅完成后,再次核對(duì)金額,重新登記主要科目,以確保記賬準(zhǔn)確無(wú)誤,拓展知識(shí)就是,沖紅發(fā)票一定要在其稅務(wù)有效期內(nèi)完成,也就是說(shuō)要在當(dāng)月月底內(nèi)完成沖紅,以免出現(xiàn)稅務(wù)違規(guī)的情況。
2023 01/26 11:40
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