問題已解決

請問代開發(fā)票開錯(cuò)了,在下個(gè)月沖紅重開,請問這筆賬應(yīng)該做到開發(fā)票當(dāng)月還是重開的當(dāng)月?

84785002| 提問時(shí)間:2019 10/18 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月也做 下月開了負(fù)數(shù)然后重新開,做正數(shù)然后做負(fù)數(shù)
2019 10/18 10:32
84785002
2019 10/18 10:37
當(dāng)月正常做,1.銷售時(shí)→借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 2. 繳納增值稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 下月重開是先全紅字再正常做?
84785002
2019 10/18 10:38
附征稅的處理也是隨增值稅還是做一次就可以
郭老師
2019 10/18 10:39
下月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅第二個(gè)月不動(dòng),你的收入一正數(shù)一負(fù)數(shù)
84785002
2019 10/18 11:14
老師,請問一個(gè)月前期只有一筆業(yè)務(wù),能不能把三個(gè)月的賬放到一個(gè)月的會(huì)計(jì)期間來做。意思是4,5,6加起來就兩筆業(yè)務(wù),軟件做賬能否放到6月一起來做
郭老師
2019 10/18 11:17
建議賬上按月做,申報(bào)季度可以
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