問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)下,我4月的采購(gòu)款已經(jīng)對(duì)公付款了,但是沒(méi)有開(kāi)票,并且已入庫(kù),怎么做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 20:54
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
首先,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,如果入庫(kù),則應(yīng)按照正常交易流程核算,并及時(shí)開(kāi)具發(fā)票,以證明對(duì)采購(gòu)款的正常支付。在做賬方面,以完成采購(gòu)款支付,并補(bǔ)交發(fā)票為前提,應(yīng)按以下步驟進(jìn)行: 1、根據(jù)采購(gòu)收貨單,記錄本月采購(gòu)物品,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和其他費(fèi)用,并計(jì)算應(yīng)付金額,記入應(yīng)付賬款。 2、將本月應(yīng)付賬款明細(xì)及本月已付采購(gòu)款對(duì)賬,對(duì)賬一致后,計(jì)入本月已付賬款明細(xì)。 3、發(fā)票記錄應(yīng)付賬款,并將發(fā)票上的金額記入本月已付賬款明細(xì)。 拓展知識(shí):在處理應(yīng)收賬款時(shí),建議以按月分組整理財(cái)務(wù)報(bào)表的方式,這樣有助于企業(yè)把握賬款的全面情況。
2023 01/25 21:03
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