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紅沖以前的票1個點稅額,現(xiàn)在專票又是3個點了 這個月報增值稅怎么辦呢? 按照不含稅差額填入 默認稅差是3個點
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速問速答在紅沖前的發(fā)票,增值稅一般根據(jù)具體業(yè)務情況而定,專票稅率是前面6個點,可以根據(jù)相應的營業(yè)稅稅率表進行扣繳,按照常規(guī)情況,應當按照所得稅時的相關會計準則,將應納稅額按照不含稅價計算,以形成計算稅差的依據(jù)。若出現(xiàn)稅差的情況,則應當按該稅差比例對應計入此次報稅報表,從而提交相應的增值稅申報表。在計算稅差時,要根據(jù)發(fā)票按照正常情況計算,結果差不多就是正常應納稅額,根據(jù)上述規(guī)定進行報稅時,應當將稅差比例正確地計入此次申報。
拓展知識:稅差是指在計算含稅價格時,實際繳納的稅款與應繳稅款之間的差額。稅差越高,說明公司或者企業(yè)在進行含稅結算時,支付的稅款比應繳稅款高,反之,則低;企業(yè)在按照一定比例計算稅差時,還要根據(jù)不同的稅收政策和會計準則,從而進行最優(yōu)的稅務籌劃,從而獲取最大的稅收優(yōu)惠。
2023 01/25 19:28
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