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銷項稅43768.67...進(jìn)項稅14274.9,進(jìn)項里面還有留抵1571.9. 這個月實際交了31065.67元,老師能幫我詳細(xì)寫下分錄嗎

84785006| 提問時間:2023 01/25 15:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應(yīng)交稅費分錄如下: 1. 應(yīng)交增值稅: 應(yīng)交增值稅銷項稅額 43768.67 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 14274.90 進(jìn)項稅留抵 1571.90 2. 應(yīng)交消費稅: 應(yīng)交消費稅 0.00 3. 實交稅費: 實交稅費 31065.67 結(jié)論: 當(dāng)月 實交稅費31065.67元,其中 應(yīng)交增值稅 47240.57 元,應(yīng)交消費稅0元 拓展知識: 增值稅是當(dāng)前預(yù)算收入最重要的一個組成部分。它是一種消費稅,它主要針對商業(yè)活動,即經(jīng)營者對交易對象銷售的產(chǎn)品或提供的服務(wù),按照規(guī)定的稅率收取的稅款。消費稅是一種消費稅,它針對消費者在商店、超市、商場等商業(yè)場所消費購買商品和收取服務(wù)而收取的稅款,它是由政府收取社會消費者的消費。
2023 01/25 15:38
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