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應(yīng)付職工薪酬計提的時候是按實發(fā)數(shù)計提還是應(yīng)發(fā)數(shù)計提呢
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速問速答應(yīng)付職工薪酬計提的時候是按 應(yīng)發(fā)數(shù)計提
2023 01/25 14:45
84785003
2023 01/25 14:57
那我在分配應(yīng)付職工薪酬貸方的發(fā)生額時,分配完計入費用和成本的金額后,還有一些金額沒辦法分配。
84785003
2023 01/25 14:57
這個沒有辦法分配的金額,都是一些個人負(fù)擔(dān)的保險和個稅等
84785003
2023 01/25 14:57
這是正確的會計處理方法么
文文老師
2023 01/25 14:58
是的。個人負(fù)擔(dān)的保險和個稅,通過其他應(yīng)收款-個人保險,應(yīng)交稅費-個稅
84785003
2023 01/25 15:04
那在實際發(fā)放工資的時候是不是:
借:應(yīng)付職工薪酬
? ? ? 其他應(yīng)收款
貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))
? ? ? 應(yīng)付職工薪酬(個人負(fù)擔(dān)保險部分)
84785003
2023 01/25 15:04
這樣分錄對么
文文老師
2023 01/25 15:06
發(fā)工資時
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-個人社保
貸:應(yīng)交稅費-個稅
84785003
2023 01/25 15:08
發(fā)放時貸方其他應(yīng)收,那不是其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)了么。不是應(yīng)該收員工的錢,那其他應(yīng)收應(yīng)該增加呀
文文老師
2023 01/25 15:11
交納社保時
借:其他應(yīng)收款-個人社保
借:管理費用-社保(單位社保)
貸:銀行存款
84785003
2023 01/25 15:29
嗯嗯,謝謝老師
84785003
2023 01/25 15:29
這個圖片里是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額中無法分配進(jìn)費用和成本的明細(xì)
84785003
2023 01/25 15:30
為什么會有這個差異呢
84785003
2023 01/25 15:30
正常貸方的發(fā)生額不應(yīng)該能全部分配到費用和成本么
文文老師
2023 01/25 15:35
計提個稅及扣個人社保都會沖 應(yīng)付職工薪酬。
分配的是計入管理費用-工資等這類損益類科目,不是應(yīng)付職工薪酬本身。
84785003
2023 01/25 16:08
那就是圖片的這種會計處理方法是正確的? 對吧
文文老師
2023 01/25 16:35
是的。初步判斷圖片處理是正確的
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