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稽查局讓補(bǔ)交稅款(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常) 當(dāng)期已補(bǔ)交 增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 10:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
對(duì)于增值稅申報(bào),在補(bǔ)交稅款當(dāng)期已補(bǔ)交的情況下,需要將本期補(bǔ)交的稅款金額體現(xiàn)在申報(bào)表中。具體填寫(xiě)方法如下: 1、 在本期申報(bào)表上,“應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”和“實(shí)際已補(bǔ)(退)稅額”兩欄中,均填寫(xiě)補(bǔ)交稅款金額。 2、 在對(duì)應(yīng)的發(fā)票登記表上,將本期實(shí)際補(bǔ)繳的稅款金額寫(xiě)在“稅額”欄上。 3、 將實(shí)際補(bǔ)繳的稅款金額繳納到稅務(wù)機(jī)關(guān),并準(zhǔn)備所有相關(guān)的申報(bào)資料和憑證。 4、 將補(bǔ)交的稅款金額申報(bào)到本期稅款申報(bào)表中,并進(jìn)行相關(guān)確認(rèn)和核實(shí)。 拓展知識(shí):從稅務(wù)申報(bào)的角度講,在補(bǔ)交稅款當(dāng)期已補(bǔ)交的情況下,企業(yè)應(yīng)當(dāng)以實(shí)際繳納的金額為準(zhǔn),在本期銷(xiāo)售發(fā)票上及本期稅款申報(bào)表中均填寫(xiě)繳納金額,以及向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送有關(guān)的申報(bào)資料和憑證,有效減少申報(bào)中所可能帶來(lái)的差錯(cuò)和罰款風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/24 10:24
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