問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月?lián)p益類科目(管理費(fèi)用)記錯(cuò)了,貸方是銀行存款,怎么調(diào)整?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 09:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
調(diào)整損益類科目(管理費(fèi)用)的賬務(wù)處理需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)原始憑證進(jìn)行糾正,確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。此外,有以下幾點(diǎn)建議可供參考: (1)首先,請(qǐng)經(jīng)辦人按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,尤其是管理費(fèi)用類的科目,要理解個(gè)科目的具體含義和記賬原則。 (2)其次,在調(diào)整原始憑證時(shí),根據(jù)錯(cuò)誤的記賬科目,對(duì)應(yīng)記錄發(fā)生了變動(dòng),那么應(yīng)當(dāng)糾正記錄,重新按照正確的科目記賬。 (3)最后,有必要核對(duì)調(diào)整前后的賬務(wù)記錄是否一致。 以上是損益類科目(管理費(fèi)用)記賬錯(cuò)誤調(diào)整的一般原則。此外,在實(shí)際工作中,也要注意規(guī)范操作,如記錄準(zhǔn)確,建立完善的賬務(wù)系統(tǒng)等,以保證損益類科目(管理費(fèi)用)記賬的完整性和準(zhǔn)確性。
2023 01/24 09:45
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