問題已解決

老師怎么寫這個(gè)分錄呢【例3-37】甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司銷售一批自產(chǎn)的高檔化妝品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款00000元,增值稅稅額128000元。款項(xiàng)尚未收到,產(chǎn)品已發(fā)出。該批高檔化妝品的實(shí)際成本為680000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/24 07:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)上述業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)分錄如下: 1.應(yīng)收票據(jù)賬款:借、0000元;貸、應(yīng)收票據(jù)凈額0000元 2.增值稅貸方:借、增值稅貸方128000元;貸、應(yīng)交稅金和抵扣稅金128000元 3.銷售費(fèi)用:借、銷售費(fèi)用0000元;貸、應(yīng)收賬款0000元 4.成本費(fèi)用:借、產(chǎn)品680000元;貸、存貨680000元 拓展知識:在記賬過程中,增值稅發(fā)票應(yīng)發(fā)生兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄,一是記錄實(shí)際售出產(chǎn)品的應(yīng)收票據(jù)賬款,二是記錄增值稅,記在應(yīng)交稅金及抵扣稅金上。而在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況記賬,增值稅貸方可能包括應(yīng)納稅款,抵扣稅源可能包括先前繳納的應(yīng)交稅金、代扣代繳稅款等。
2023 01/24 07:39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~