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第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報(bào)少了銷售額第二個(gè)季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報(bào)表沒有更新那要怎么填寫呢?

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/23 20:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
答復(fù): 對于這種情況,最重要的是更新增值稅申報(bào)表,并且應(yīng)該依據(jù)稅法來處理。首先,審核第一季度的銷售額,找出錯(cuò)報(bào)的部分,然后進(jìn)行補(bǔ)繳稅款,以正確填寫增值稅申報(bào)表。在填寫第二季度的增值稅申報(bào)表時(shí),需要重新計(jì)算稅款,將前一季度的錯(cuò)報(bào)的部分作為本季度的補(bǔ)稅部分進(jìn)行補(bǔ)稅,以準(zhǔn)確核算本季度的稅款。拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表是指企業(yè)或個(gè)人根據(jù)營業(yè)收入、投資收入及其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)征收增值稅而按規(guī)定報(bào)送的納稅申報(bào)表,增值稅是企業(yè)或個(gè)人收入或投資所得的稅款,是我國現(xiàn)行的主要稅種之一。
2023 01/23 20:50
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