問(wèn)題已解決

你好,老師,我公司是小規(guī)模納稅人。我做內(nèi)賬。季度末我跟代理記賬公司核對(duì)開(kāi)票信息,全部一致。所以應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額是一致的,但是其他的稅不太一樣,還有所得稅也不一樣,季度末的時(shí)候我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 11:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
在季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí),如果您的公司是小規(guī)模納稅人,有所得稅和增值稅兩項(xiàng)稅費(fèi),那么您可以根據(jù)收入,計(jì)算出所得稅的總金額,然后在年度結(jié)賬時(shí),計(jì)算出所得稅和增值稅的分拆金額,并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí),您還需要注意其他稅費(fèi),比如土地增值稅,土地使用稅,資源稅,城市維護(hù)建設(shè)稅等,需要分拆計(jì)算出具體的金額,然后在季度末的時(shí)候,按照計(jì)算出的金額結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)。 此外,在季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候,您還需要注意財(cái)務(wù)管理中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):首先,應(yīng)注意上期未繳的稅費(fèi),以免造成事后的稅費(fèi)累計(jì);其次,應(yīng)注意當(dāng)季度末未收發(fā)票,未繳稅費(fèi),未核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)金額,注意及時(shí)辦理;最后,應(yīng)注意未記賬發(fā)票,以免財(cái)務(wù)不準(zhǔn)確,影響財(cái)務(wù)管理。
2023 01/23 11:14
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~