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你好老師增值稅專用發(fā)票未抵扣 是否當(dāng)月正常入帳做成本? 還是按照抵扣的進(jìn)項(xiàng)做成本錄入呢

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/23 08:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,關(guān)于未抵扣的增值稅專用發(fā)票,一般來說,當(dāng)月正常入賬做成本。因?yàn)槿舭盐吹挚鄣陌l(fā)票錄入到成本里,到了下個(gè)月抵扣時(shí),實(shí)際可抵扣數(shù)額減少,會帶來賬務(wù)處理細(xì)節(jié)上的麻煩。而且,為了防止財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,未抵扣的增值稅專用發(fā)票按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生額入賬做成本,與此同時(shí),公司應(yīng)收以及應(yīng)付款項(xiàng)也要及時(shí)記賬,以完整抵扣。 在這里,我們要提醒企業(yè)的管理者要注意的是,對于增值稅專用發(fā)票,要及時(shí)在賬務(wù)體系中錄入,按有效的發(fā)票額入賬做成本,以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),把握財(cái)務(wù)的正確方向。
2023 01/23 08:55
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