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外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入填到增值稅申報(bào)表的主表免稅銷售額中,那這個(gè)有沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 19:21
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李老師2
金牌答疑老師
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答:對(duì)于外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單的收入填到增值稅申報(bào)表的主表免稅銷售額,可以根據(jù)出口退稅情況,進(jìn)行分類:1.如果報(bào)關(guān)單上沒(méi)有出口退稅,那么可以減免銷項(xiàng)稅額,這部分金額填到可減免銷項(xiàng)稅額欄中;2.如果報(bào)關(guān)單上有出口退稅,那么可以選擇此種減免政策,這部分金額填到免稅銷售額欄中,不填入銷項(xiàng)稅額欄中。 拓展知識(shí):外貿(mào)企業(yè)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),有一些特殊規(guī)定,需要特別注意,比如:出口直接免稅交易、海關(guān)審核認(rèn)定的免稅出口套扣交易、海關(guān)臨時(shí)免稅文件復(fù)核視同審核通過(guò)的出口套扣交易收入等,可以選擇減免或免征增值稅,需要特別注意減免或免征增值稅的政策,以便在申報(bào)時(shí)正確使用。
2023 01/22 19:31
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