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你好,我上年12月暫估了材料119520.01元,今年4月來了發(fā)票300000萬,我該怎么做賬,調(diào)整以前年度損益,4月該怎么做分錄

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/22 15:25
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,您可以將300000元發(fā)票記入應(yīng)收帳款,代表您對(duì)采購(gòu)的材料發(fā)出了貨款,然后將去年暫估的119520.01元記入材料支出,因?yàn)榇速M(fèi)用已經(jīng)支出出去,只是沒有產(chǎn)生結(jié)算。然后可以在4月應(yīng)收款賬戶上增加一筆帳,借180780.01元貸180a元,表示上年度材料發(fā)生的支出被調(diào)整到下年度,而不是本年度。最后,在4月的損益調(diào)整項(xiàng)目中,應(yīng)增加一筆帳,借銷售收入貸損益調(diào)整賬戶135000元。 用分錄的形式表示為: 1. 應(yīng)收帳款:借300000元,貸現(xiàn)金300000元; 2. 材料支出:借119520.01元,貸應(yīng)收款119520.01元; 3. 應(yīng)收款:借180780.01元,貸材料支出180780.01元; 4. 損益調(diào)整:借銷售收入135000元,貸損益調(diào)整135000元。 拓展知識(shí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的調(diào)整,是指由于在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)賬目錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)變更或政府政策等原因,而需要對(duì)會(huì)計(jì)賬賬目進(jìn)行修正調(diào)整的行為。調(diào)整一般要求單獨(dú)報(bào)出,調(diào)整分錄的賬務(wù)處理按原則上的收支相抵的原則記賬,也就是收入賬戶對(duì)應(yīng)借方,支出賬戶對(duì)應(yīng)貸方。
2023 01/22 15:35
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