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老師,您好。因為我公司上月有留底稅額,所以4月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項,在5月份的時候應(yīng)該要怎么做會計處理呢?

84784971| 提問時間:2023 01/22 15:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在5月份要進(jìn)行會計處理時,應(yīng)首先審核上月留底稅額是否正確,然后根據(jù)烏龜原則,依次結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項,最后結(jié)賬匯總確認(rèn)無誤后,按照期末結(jié)賬步驟,正式結(jié)賬。期間,應(yīng)實時確認(rèn)期間稅額,并審定期初期末稅額,如發(fā)現(xiàn)期末稅額與留底稅額不符,應(yīng)及時核查期間調(diào)整原因。 拓展知識:烏龜原則就是在會計處理上,根據(jù)收入和支出的實際收支總額,逐個憑證結(jié)賬,逐條核實,按照發(fā)生額收支原則,一條一條確認(rèn),仔細(xì)核算,直到期末余額正確為止,此種結(jié)賬方式保證最大程度上的準(zhǔn)確性。
2023 01/22 15:32
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