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老師,6月收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,7月收到紅字發(fā)票,怎么入賬呢?

84785022| 提問時間:2023 01/22 11:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
7月收到紅字發(fā)票,應(yīng)該是涉及本期以前的收付款,首先,從賬務(wù)上分析,應(yīng)該是上期尚未入賬的收付款,我們可以根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和相關(guān)收支憑證結(jié)合進(jìn)行識別確定,此時,應(yīng)用期末處理程序,以清算本期尚未明確的收付款,在憑證上以掛帳狀態(tài)作記賬,確定兩期收支的收付款時,系統(tǒng)智能檢索并確認(rèn),進(jìn)行清算,需要注意的是,在清算收付款的時候要檢查發(fā)票的認(rèn)證來查驗,以確認(rèn)賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確程度。 拓展知識:清算收付款時,應(yīng)注意發(fā)票和收款憑證的時間及金額是否一致,以及賬務(wù)處理是否符合會計處理規(guī)則,同時要注意稅收的稅率及認(rèn)證問題,以確保清算收付款的正確性。
2023 01/22 11:47
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