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老師好,公司進項稅100,銷項20,月末怎么寫抵銷分錄

84785003| 提問時間:2023 01/22 02:28
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
老師好,這里有一個簡單的抵銷分錄: 借:進項稅額貸:稅金科目 100 貸:進項稅額借:銷項稅額 20 一般情況下,企業(yè)在月末時會根據(jù)當(dāng)月的進項稅和銷項稅的金額進行相應(yīng)的抵銷分錄。以上分錄中,【借】欄是應(yīng)付進項稅,即企業(yè)本月應(yīng)交給稅局的稅費,【貸】欄是應(yīng)收銷項稅,即企業(yè)本月應(yīng)從稅局收回的稅費,其月末實際分錄應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的稅費金額為準(zhǔn)。 另外,我們還要了解稅金的抵銷規(guī)則,即識別出可以抵扣的稅費內(nèi)容,只有當(dāng)稅費種類與其用途符合稅法規(guī)定時,才可以被抵扣。另外,不同稅種的稅款,以及當(dāng)月的稅款抵銷處理過程中存在的一定的時間差,也是要對及時進行做出判斷與處理的。 總之,在月末抵銷稅金,除了要按照正確的格式填寫分錄,還要認真審核是否滿足抵銷要求,及時抵銷稅費,以免造成不必要的麻煩。
2023 01/22 02:38
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