問(wèn)題已解決

6月份有一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金蝶沒(méi)有入賬,但增值稅已申報(bào),7月份金蝶已入賬,為了不重復(fù)納這筆稅我調(diào)整了增值稅申報(bào)表,那么報(bào)表上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就與金蝶上面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一致了,該怎么處理呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 22:09
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首先,要解決這個(gè)問(wèn)題,首先應(yīng)該做的就是備案這張發(fā)票,然后在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的過(guò)程中,要及時(shí)調(diào)整和校正,以保持增值稅申報(bào)表的正確性。具體來(lái)說(shuō),如果增值稅已經(jīng)申報(bào),應(yīng)當(dāng)立即提交新的增值稅申報(bào)表,將已經(jīng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額從原來(lái)調(diào)整過(guò)的金額中扣除,然后從金蝶上獲得的銷(xiāo)項(xiàng)稅金中累加進(jìn)去,以保證增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)項(xiàng)稅金和金蝶上的發(fā)票是一致的,這樣就可以避免重復(fù)繳納稅款。 拓展知識(shí):增值稅申報(bào)是根據(jù)國(guó)家規(guī)定定期完成的一項(xiàng)稅收申報(bào)工作,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),在增值稅申報(bào)的過(guò)程中,要特別注意發(fā)票的使用,一定要及時(shí)記錄好,以及在繳納稅款時(shí),要特別注意發(fā)票的真實(shí)性,以免重復(fù)繳稅。
2023 01/21 22:19
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