問題已解決

老師,去年4月份的工資做賬做錯了。應(yīng)該是用3月份的工資表,我用了4月份的。請問我現(xiàn)在更正錯賬,要怎么做分錄

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/21 16:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
答案: 對于這種情況,應(yīng)該采用反記賬的方式來更正錯賬。首先,需要先撤出原先用4月份工資表做的賬項(xiàng),這個做法需要把原來做賬時(shí)記下的憑證號碼,提取出錯賬項(xiàng),可以在憑證上寫上“錯記”字樣,這樣就可以作廢之前做的賬。 然后,再根據(jù)3月份的工資表重新做賬,這里需要注意,要根據(jù)財(cái)務(wù)科目而做賬,也就是收入和支出的科目要正確的分別做賬,這樣反記賬就可以結(jié)束了,新的賬項(xiàng)記錄數(shù)值就是正確的賬目。 拓展知識:反記賬里面還有一種特殊情況,就是用到重新拆分賬目,這種情況是當(dāng)出現(xiàn)一條賬目錯誤時(shí),可以把它拆分成多條賬目,拆分成正確的賬目,然后反記賬的賬目數(shù)值就是正確的。
2023 01/21 16:16
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