問題已解決
21年的企業(yè)所得稅已經申報過了,現在專管員說我們有個研發(fā)費幾十萬的加計扣除沒有申報,需要申報,在哪里操作呀,補報嗎
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速問速答您可以登錄稅務機關的官網,進入企業(yè)所得稅系統(tǒng),進入手動申報模塊,根據您上一年的企業(yè)所得稅納稅申報表,在此補報加計扣除的研發(fā)費用;另外,可能需要準備除了企業(yè)所得稅納稅申報表外的相應的研發(fā)費用證明文件,例如研發(fā)報銷單,經費使用報告等,以作核實;關于補報方式,您可以瀏覽當地稅務機關相關補報操作規(guī)定,或者撥打稅務機關的稅務咨詢電話,咨詢具體的操作步驟。
拓展知識:企業(yè)應當在申報期限內繳納應繳企業(yè)所得稅,如果未能在申報期限內申報,將被視為拒不申報,會被稅務機關罰款,罰款金額視具體情況而定,嚴重影響企業(yè)正常經營。
2023 01/20 22:55
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