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稅控盤實際280,本期抵減30 賬務(wù)處理可以是 借:應(yīng)交稅費-抵免稅額280,借:管理費用280(紅字) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費-抵免稅額30 嗎

84784990| 提問時間:2023 01/20 18:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:是可以的,如果是屬于本期抵減的稅控盤金額,則需要使用借: 應(yīng)交稅費—抵免稅額280和借:管理費用280來進(jìn)行賬務(wù)處理(紅字),同時也要使用借:應(yīng)交稅費—未交增值稅30來進(jìn)行處理,最后貸:應(yīng)交稅費—抵免稅額30。以上賬務(wù)處理符合屬于會計記賬準(zhǔn)則,賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性也可以被審計機構(gòu)進(jìn)行檢驗。 國家的技術(shù)改造及宏觀管理政策要求企業(yè)應(yīng)及時完成本期稅務(wù)報表的報送,其中有一項是記錄本期稅控盤抵減金額,企業(yè)在記賬的時候必須注意的是,如果稅控盤的抵減金額來源于本期的稅款,那么企業(yè)就應(yīng)當(dāng)使用借:應(yīng)交稅費—抵免稅額來進(jìn)行本期的稅款抵減處理;如果是來源于上期、上上期的稅款,企業(yè)則應(yīng)當(dāng)使用借:應(yīng)交稅費—上期已交稅額、上上期已交稅額來進(jìn)行抵減處理。
2023 01/20 18:32
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