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老師,以前的老項目賣房子已經(jīng)報稅了,上個月補開發(fā)票,那么這個月報增值稅填入哪一項呢

84785003| 提問時間:2023 01/20 18:01
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職稱:會計實務(wù)
增值稅報稅原則上以實際收入支出為基礎(chǔ),即實際發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),實際支付或收取現(xiàn)金,才進行增值稅報稅。 因此,老項目賣房子已經(jīng)報稅了,上個月補開發(fā)票,這個月報增值稅應(yīng)填寫進項稅額,即增值稅月度進項納稅明細表。進項稅額是指企業(yè)從其他單位和個人購買商品、接受服務(wù),支付的增值稅,并未反映在發(fā)票的價格中的稅款,企業(yè)支付的增值稅應(yīng)當由企業(yè)自行計算,并填列在增值稅月度進項納稅明細表中,以作為企業(yè)本期進項稅額。 拓展知識:除了增值稅,企業(yè)還應(yīng)該繳納消費稅。消費稅指出口貨物、進口貨物和服務(wù)生產(chǎn)稅務(wù)部門規(guī)定的消費稅收稅對象及其范圍,根據(jù)收入法賦稅要求和稅收稅率,實行的收稅制度。
2023 01/20 18:15
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