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各位老師員工報(bào)銷實(shí)際金額是1183,但是發(fā)票金額是1186,報(bào)銷付款給員工是1183,那我賬務(wù)處理的時(shí)候是按實(shí)際付款金額還是發(fā)票金額呢

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/20 15:45
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
在這種情況下,你需要按照實(shí)際付款金額來處理賬務(wù)。因?yàn)閳?bào)銷付款的金額和發(fā)票金額不一致,可能是因?yàn)閱T工需要支付費(fèi)用時(shí)所產(chǎn)生的一些可能的其他費(fèi)用,所以按照實(shí)際付款金額處理賬務(wù)是正確的。比如,當(dāng)員工報(bào)銷吃飯費(fèi)用時(shí),發(fā)票金額可能比餐費(fèi)略大,這可能是因?yàn)橄M(fèi)時(shí)還產(chǎn)生了小費(fèi)的費(fèi)用。所以付款要按照實(shí)際金額來處理。 在賬務(wù)處理中,如果實(shí)際支付金額和發(fā)票金額不一致,要重視這種情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行調(diào)整,不僅要按照實(shí)際支付金額處理,而且要注意及早發(fā)現(xiàn)和查明發(fā)票金額多余的原因,從而嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。最后,如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額和實(shí)際支付金額不一致的情況,一定要及時(shí)調(diào)整,避免對(duì)企業(yè)的費(fèi)用開支帶來不必要的損失。
2023 01/20 16:00
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