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老師:您好!一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn), 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過了的,該怎么開發(fā)票?開多少稅率的?然后納稅申報(bào)該怎么填寫?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/20 13:56
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銷售使用過的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過的,發(fā)票應(yīng)該開發(fā)票,但是對(duì)應(yīng)稅率是零稅率。發(fā)票時(shí)需寫明開票內(nèi)容及稅率,如“增值稅專用發(fā)票:零稅率”;在納稅申報(bào)中“免稅銷售額”明細(xì),稅率下選“零稅率”,價(jià)稅合計(jì)的金額應(yīng)與發(fā)票上填寫的價(jià)稅合計(jì)一致,“免稅銷售額小計(jì)”應(yīng)當(dāng)與合計(jì)一致,“免稅銷售額”小計(jì)應(yīng)等于增值稅未稅銷售額的小計(jì),以此確保增值稅稅額的精確性。 拓展知識(shí): 零稅率是指政府和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)實(shí)行免征稅規(guī)定,某些經(jīng)營活動(dòng)中銷售等收入,免征增值稅,即增值稅稅率為0%。零稅率征收*/稅%,這是指一些特定的商品或服務(wù),稅務(wù)管理機(jī)關(guān)實(shí)施的征收比率被定義為0%,而不是本來定義的某一增值稅稅率。
2023 01/20 14:07
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