問(wèn)題已解決

老師,在科目余額表的期末余額其他應(yīng)付款貸方是負(fù)的,我想把它轉(zhuǎn)成正的,是借其他應(yīng)付款 -1000 貸其他應(yīng)付款 -1000嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 12:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,你可以借其他應(yīng)付款 -1000,貸其他應(yīng)付款-1000 來(lái)轉(zhuǎn)換期末余額其他應(yīng)付款的貸方的金額。這樣的做法可以把負(fù)的期末余額轉(zhuǎn)換成正的。 在實(shí)際的會(huì)計(jì)操作中,應(yīng)付款是企業(yè)付款的金額,而貸方的金額指的是應(yīng)付的金額,而余額表中的期末余額貸方是企業(yè)應(yīng)付款的結(jié)余金額,如果應(yīng)付款的金額大于等于企業(yè)付款的金額,那么期末余額貸方就是負(fù)值,這時(shí)我們就要把負(fù)值轉(zhuǎn)換成正值,借其他應(yīng)付款-1000,貸其他應(yīng)付款-1000 就可以把負(fù)值轉(zhuǎn)換成正值。 拓展知識(shí):在會(huì)計(jì)操作過(guò)程中,企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款也是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要內(nèi)容,企業(yè)應(yīng)收款是企業(yè)收到的貨款、服務(wù)報(bào)酬等款項(xiàng),而應(yīng)付款則是企業(yè)付出的金額,比如購(gòu)買(mǎi)原材料、支付工資社保等。會(huì)計(jì)操作中,需要把收入和支出相抵平衡余額,讓收入的余額與支出的余額相等,這樣才能使企業(yè)財(cái)務(wù)真正得到控制,準(zhǔn)確地反映企業(yè)的實(shí)際收入和支出情況。
2023 01/20 12:29
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