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發(fā)票開的負(fù)數(shù),我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方記正數(shù)還是負(fù)數(shù)?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/20 11:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
當(dāng)開發(fā)票上出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),貸方應(yīng)當(dāng)記正數(shù)。在稅務(wù)會(huì)計(jì)中,進(jìn)項(xiàng)稅額是指增值稅或消費(fèi)稅收入稅額,即供應(yīng)商從政府收取的增值稅或消費(fèi)稅。發(fā)票開出后,應(yīng)當(dāng)將此項(xiàng)稅額作為“增值稅或消費(fèi)稅支出”記錄在貸方,因此貸方應(yīng)當(dāng)記錄正數(shù),而不應(yīng)記錄負(fù)數(shù)。 拓展知識(shí): 企業(yè)在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將增值稅或消費(fèi)稅收入稅額和支出稅額相減,并填寫在增值稅稅率字段下。如果收入稅額比支出稅額大,則應(yīng)填寫“應(yīng)納稅額”字段;否則,應(yīng)填寫“應(yīng)退稅額”字段。
2023 01/20 11:47
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