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3月有期末留抵稅額11916.57,4月接到稅務(wù)局讓我把留抵稅額做退稅處理,可實(shí)際退稅只退了11866.26,請問相關(guān)的分錄應(yīng)該怎樣寫?

84785018| 提問時間:2023 01/20 09:30
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)-抵扣增值稅1657.31 應(yīng)退稅費(fèi)11862.26 應(yīng)交稅費(fèi)-稅收支出11916.57 應(yīng)退稅費(fèi)11862.26 拓展知識:分錄中,抵扣增值稅是增值稅中發(fā)票上標(biāo)注用于留抵稅額的金額,稅收支出指的是進(jìn)行退稅處理時,由稅務(wù)局扣除的稅款金額。在做財(cái)務(wù)分錄的時候,既需要考慮財(cái)務(wù)上的收入、支出、凈收入,也需要考慮稅務(wù)上的稅前、稅后收益,以及所產(chǎn)生的稅費(fèi)。熟練把握分錄內(nèi)容,才能正確記錄賬務(wù)。
2023 01/20 09:39
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