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我們是電力設(shè)計行業(yè),開票為6%增值稅專票,有其他公司需要**我公司,總設(shè)計費用1000w,給我公司留200w,另外800w他開成本票進來,這樣我公司是否有虧損,不考慮其他管理費用,留下的200w夠交稅費嗎?
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速問速答在這種情況下,你公司有虧損的可能性。增值稅專票的增值稅稅率是6%。1000萬是總設(shè)計費用,留下的200萬為你公司的應(yīng)得收入,應(yīng)納稅額為:200萬*6%=12萬。800萬的本票,你公司不能得到,這部分的錢會直接進入其他稅務(wù)政策的征收流程,而你公司的200萬當(dāng)前也只能拿到留下的188萬。所以,你公司的虧損主要出自于增值稅的交稅以及部分設(shè)計費用沒有得到收回。
此外,根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策,針對200萬的應(yīng)納稅額,你公司有可能會交納進項稅和附加稅,但是這個程度取決于具體的稅收優(yōu)惠政策。建議你公司進行事前審查,確保稅收優(yōu)惠政策符合要求,避免產(chǎn)生過多的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
2023 01/19 21:50
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