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老師一個公司已經(jīng)建好賬了,一直都有做賬。然后庫存不對,差異挺大的,盤點后怎么處理做賬啊

84785037| 提問時間:2023 01/19 20:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,應(yīng)該根據(jù)賬目原始憑證和實物進(jìn)行比對,確認(rèn)賬目上存在差異的物品,并認(rèn)真調(diào)查原因。其次,如果差異由于管理不當(dāng)而造成,應(yīng)當(dāng)做出相應(yīng)的處罰,保證賬目的真實性。最后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)物品實際存貨數(shù)量,將賬面庫存數(shù)量進(jìn)行修正,以及將相應(yīng)差異記錄在盤點記錄里,完善盤點程序和內(nèi)部控制體系。 拓展知識:賬務(wù)盤點是企業(yè)應(yīng)計賬務(wù)、實物賬務(wù)和實物庫存數(shù)據(jù)實時核對,以確保賬目真實、準(zhǔn)確、及時完成的過程,也是檢驗管理體制和內(nèi)部控制體系有效性的重要手段。
2023 01/19 20:16
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