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老師,你好,請問下科技公司開了建筑服務(wù)*工程施工的發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做

84784950| 提問時間:2023 01/19 18:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 01/19 18:41
84784950
2023 01/19 18:42
老師我們不是施工企業(yè)可以入主營業(yè)務(wù)收入嗎
小菲老師
2023 01/19 18:43
同學(xué),你好 計入其他業(yè)務(wù)收入
84784950
2023 01/19 18:46
好的,老師,那收到工程款專票款已付會計分錄怎么做
小菲老師
2023 01/19 18:47
同學(xué),你好 收到工程款專票 借:工程施工 貸:銀行存款
84784950
2023 01/19 19:09
老師,收到工程款的發(fā)票可不可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本。貸銀行存款
小菲老師
2023 01/19 19:10
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)簡單的話,可以的
84784950
2023 01/19 19:23
好的,老師,就是我們是總包方項目有供貨,施工,勞務(wù),維護(hù),我們將施工,維護(hù),勞務(wù)承包出去給別人做,都有發(fā)票,這種可不可以直接入其他業(yè)務(wù)成本
小菲老師
2023 01/19 19:29
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784950
2023 01/19 19:34
好的,老師還有個問題,收到個人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,款還未付,會計分錄應(yīng)該怎么做
小菲老師
2023 01/19 19:34
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
84784950
2023 01/19 19:40
在當(dāng)月需不需要做計提,發(fā)了以后是不是需要做勞務(wù)報酬申報
小菲老師
2023 01/19 19:40
同學(xué),你好 發(fā)了以后需要做勞務(wù)報酬申報
84784950
2023 01/19 21:30
老師,工程施工還未完工,已開了全額發(fā)票給對方,款已收到,完整的會計分錄該怎么做。另外次月發(fā)生的成本月末該怎么做分錄
小菲老師
2023 01/19 22:01
同學(xué),你好 不同的問題需要分開提問哦,謝謝!
84784950
2023 01/19 22:33
工程施工還未完工,已開了全額發(fā)票給對方,款已收到,會計分錄該怎么做
小菲老師
2023 01/20 07:20
同學(xué),你好 不同的問題需要重新提問哦,謝謝!
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