就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營乘成本就在貸方 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 那填科目余額表的時候 負(fù)數(shù)的那個憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時候 老師,做了暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本到本年利潤的,現(xiàn)在收回,反分錄:借 應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本,這個月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧 我也問了別人,她們說可以不紅沖,做反分錄,做反分錄后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,主營業(yè)務(wù)不就在貸方了嗎,也是不平呢
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速問速答你需要做的反分錄是:借:應(yīng)付賬款;貸:主營業(yè)務(wù)成本。不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,因為結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤只是把主營業(yè)務(wù)成本從借方轉(zhuǎn)到貸方,而反分錄操作就是把主營業(yè)務(wù)成本從貸方轉(zhuǎn)到借方,這樣就不再需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。填寫余額表時,不需要填寫負(fù)數(shù)憑證數(shù);而寫賬本時,只需要記錄反分錄后的數(shù)據(jù)即可??偠灾?jīng)過反分錄操作后,主營業(yè)務(wù)成本就會在借方,此時就不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。
拓展知識:反分錄是指將上一筆記賬的信息反向記錄的操作,在記賬時,可以看作“取消”上次記賬操作。反分錄操作可以用來更新會計憑證,糾正已記錄的數(shù)據(jù),也可以用于記錄總金額不變,但是單邊余額發(fā)生變動的發(fā)生。
2023 01/19 17:43
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- 就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營乘成本就在貸方 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 那填科目余額表的時候 負(fù)數(shù)的那個憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時候 111
- 就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 60
- 老師,做了暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本到本年利潤的,現(xiàn)在收回,反分錄:借 應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本,這個月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧 355
- 就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 79
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