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增值稅申報(bào)主表,一般項(xiàng)目下的本年累計(jì)欄目,欄次1的金額是申報(bào)的開票收入+未開票收入,欄次2是只填開票收入的金額,還是也填開票收入+未開票收入的金額呀

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/19 10:54
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)主表,一般項(xiàng)目下的“本年累計(jì)”欄目,欄次1應(yīng)該填寫“開票收入+未開票收入”金額的總和,而欄次2則只需要填寫開票收入的金額,不需要加上未開票收入的金額。 未開票收入,即為那些還未來得及開具發(fā)票的收入金額。它和正常的開票收入有一定的區(qū)別,因?yàn)槲撮_票收入不會(huì)產(chǎn)生稅收,所以在增值稅申報(bào)表中,只需要將未開票收入的金額加入全部的收入中去,而不需要在稅金方面做進(jìn)一步的計(jì)算。 此外,由于稅金本身受到政府政策及經(jīng)濟(jì)情況的影響,在增值稅申報(bào)表上一般是以本年累計(jì)的收入金額作為稅金統(tǒng)計(jì)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),在此情況下,未開票收入的金額也必須加入其中,以保證其正確的計(jì)算稅金。
2023 01/19 11:06
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