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老師 我們成功申請了進項稅額加計抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把抵減的稅額直接加上進項稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個分錄呢 老師

84785006| 提問時間:2023 01/18 19:14
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
老師您好,根據(jù)國家財政部的規(guī)定,進項稅額加計抵減實施中,企業(yè)在計算月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)當(dāng)把抵減的稅額直接加上進項稅額,同時進行加計抵減,并計算應(yīng)交增值稅額,這樣可以有效地減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。 在實施進項稅額加計抵減的過程中,企業(yè)需要做兩個分錄,一是加計抵減,另一個是抵減應(yīng)交增值稅額。加計抵減是指,減去實際發(fā)生的稅額后,稅額余款可以加計到企業(yè)當(dāng)月的納稅額中;抵減應(yīng)交增值稅額則是指,當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額減去稅額余款,從而實現(xiàn)納稅的減免。 另外,企業(yè)還要注意,加計抵減不僅可以減少稅收負(fù)擔(dān),而且可以更有效地控制流轉(zhuǎn)稅負(fù)擔(dān),以此來進一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
2023 01/18 19:19
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