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老師,這個(gè)月只開了一張紅字專票,賬上做了沖紅的分錄,還需要做啥增值稅的分錄嗎

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/18 04:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
由于紅字專票中未抵扣增值稅,因此需要做增值稅分錄。需要做的分錄如下: 1、在借方做一條分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方),紅字專票金額(借方); 2、在貸方做一條分錄:應(yīng)交增值稅(借方),現(xiàn)金(貸方); 3、在貸方做一條分錄:紅字發(fā)票(借方),應(yīng)交增值稅(貸方)。 以上是進(jìn)行增值稅分錄的步驟。 拓展知識:增值稅是按照增值稅法規(guī)定繳納的稅種,按照稅收種類來分可以分為營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅和車船使用稅四種,其中增值稅是直接稅的一種,它主要按照產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)價(jià)值的增長來征收。
2023 01/18 04:43
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