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老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當(dāng)月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請問老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師

84784985| 提問時間:2023 01/17 16:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
5月份客戶買貨提貨,六月份才打款,為了納入本期稅費,財務(wù)記錄要有如下憑證: 1、 五月份發(fā)生的貨物銷售額,需記入五月份的應(yīng)收賬款,并開具發(fā)票; 2、 六月份客戶付款,需記入六月份的銷售收入,并把五月份的應(yīng)收賬款減掉; 3、 根據(jù)小規(guī)模納稅人0稅率,六月份發(fā)出的發(fā)票,不用開具增值稅專用發(fā)票; 4、 納入本期收入的稅金,需記入六月份的應(yīng)交稅金。 以上是五六月份的賬務(wù)處理,總之,要做的就是先記錄應(yīng)收賬款,付款后記錄銷售收入,減掉應(yīng)收賬款,然后記錄相應(yīng)的應(yīng)交稅金,以此記憑證。 此外,為了保證記賬準(zhǔn)確,還需要完善財務(wù)控制,即在收付款方式上下文字,檢查客戶欠款是否到期,定制往來款項報表,定期檢查財務(wù)賬目等,以此來確保財務(wù)流程穩(wěn)定,并及時發(fā)現(xiàn)問題。
2023 01/17 16:42
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